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交通运输服务生活服务快递收派服务具体指的哪些服务_

时间:2022-05-19 18:00来源:互联网整理    作者:南宁表妹凤

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为您提取本文的阅读重点:为居民提供必要的生活物资快递服务是指运输服务和收集服务

交通运输服务生活服务快递收派服务具体指的哪些服务_

今年以来,这些行业的小规模纳税人每月超过10万元或每季度超过30万元,免征增值税!自2020年1月1日起实施,截至12月31日。

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税务总发文明确规定,这些行业的小规模纳税人免征增值税!二哥一步做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,支持相关企业发展,二哥现就相关税收政策公告如下:三、免征增值税,重点保障纳税人运输疫情防控物资取得的收入。五、为纳税人提供公共交通服务和生活服务,为居民提供必要的生活物资快递服务。

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月收入超过10万元或季度超过30万元也免征增值税!举两个例子,帮助你进一步了解政策。案例一:我们酒店属于餐饮服务业,属于小规模增值税纳税人,2019年销售额20.6万元(一)享受季度不超过30万免征增值税的会计处理:借:银行存款 20.6万元贷款:主营业务收入:-餐饮收入 20万元应纳税费-增值税 0.6万元(二)减免增值税的会计处理:借:应纳税-增值税 0.6万元贷款:营业外收入 0.6万元参考:根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策的公告》(国家税务总局公告2019年第4号),季度销售额不超过30万元的小规模纳税人,免征增值税。案例二:我们酒店属于餐饮服务业,属于小规模增值税纳税人,2020第一季度销售额206万元疫情期间享受免征增值税的会计处理:借:银行存款 206万元贷款:主营业务收入:- 206万元提醒:小规模增值税纳税人应当在当期《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第12栏填写免税销售,并在《增值税减免税申报表》中选择正确的免税代码,填写相关列表。参考:《财税总局关于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的税收政策的公告》(财税〔2020〕第8号)规定,纳税人提供公共交通服务、生活服务和为居民提供必要生活材料快递服务的收入免征增值税。公共交通服务的具体范围,按照《增值税试点营业税规定》(财税〔2016〕36号码印发)执行。生活服务、快递服务的具体范围,按照《销售服务、无形资产、房地产注释》(财税〔2016〕36执行号码印发)。

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交通服务、生活服务、快递服务是指什么服务?纳税人提供什么样的服务属于生活服务?根据销售服务、无形资产、房地产注释(财税〔2016〕36号码印发),以下服务属于生活服务,下面看具体指的是什么!1.文化体育服务。文化和体育服务,包括文化和体育服务。(1)文化服务是指为满足公共文化和生活的需要而提供的各种服务。包括:文学创作、文学表演、文化竞赛、图书馆图书资料借阅、档案管理、文物和非物质遗产保护、宗教活动、科技活动、文化活动,提供旅游场所。(2)体育服务是指组织举办体育比赛、体育表演、体育活动、提供体育训练、体育指导和体育管理的商业活动。2.教育医疗服务。教育和医疗服务,包括教育服务和医疗服务。(1)教育服务是指提供学术教育服务、非学术教育服务和辅助教育服务的商业活动。学术教育服务是指根据教育行政管理部门确定或认可的招生教学计划组织教学并颁发相应学术证书的商业活动。包括初等教育、初中教育、高中教育、高等教育等。非学术教育服务,包括学前教育、各种培训、演讲、讲座、报告会议等。教育辅助服务,包括教育评估、考试、注册等服务。(2)医疗服务是指提供医学检查、诊断、治疗、康复、预防、保健、分娩、计划生育、防疫服务等服务,以及提供药品、医疗材料和设备、救护车、病房住宿和食品的服务。3.旅游娱乐服务。旅游娱乐服务,包括旅游服务和娱乐服务。(1)旅游服务是指根据游客的要求,组织安排交通、旅游、住宿、餐饮、购物、娱乐、商务等服务的业务活动。(2)娱乐服务是指同时为娱乐活动提供场所和服务的业务。具体包括:歌厅、舞厅、夜总会、酒吧、台球、高尔夫球、保龄球、娱乐(包括射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖)。4.餐饮住宿服务。餐饮和住宿服务,包括餐饮和住宿服务。(1)餐饮服务是指同时为消费者提供餐饮和餐饮场所的商业活动。(2)住宿服务是指提供住宿场所和配套服务的活动。包括酒店、酒店、酒店、度假村等商业住宿场所。5.居民日常服务。居民日常服务是指主要为满足居民个人及其家庭日常生活需求而提供的服务,包括市容管理、家政、婚礼、养老、丧葬、护理、救助、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩张等服务。6.其它生活服务。其他生活服务是指除文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务和居民日常服务外的生活服务。二、纳税人提供免征增值税的生活服务应如何开具发票?

1、不得开具增值税专用发票,只能开具普通增值税发票;2、开具普通增值税发票时,税率选择免税3.纳税人提供生活服务开具的专用发票和带税率的普通发票可以免征增值税吗?

1、纳税人开具的增值税专用发票可以退还增值税普通发票的,免征增值税;不能退还的,本部分专用发票不免税;2。纳税人开具的税率普通发票也可以免税;申报比较不一致的,由税务机关解除。

1.我是湖北省的一家小型制造企业,属于每月申报的小规模增值税纳税人。2020年3月,由于发票习惯,我为买方开具了一张3%的普通增值税发票。我还能享受免征增值税的优惠政策吗?

答:可以享受。《财政部 国家税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号)规定,2020年3月1日至5月31日,对湖北省小规模增值税纳税人适用3%的应税销售收入免征增值税。

在上述复工复业增值税政策实施期间,只要湖北省小规模增值税纳税人未开具增值税专用发票,申报纳税时,适用3%征收率的应税销售收入可免税申报。纳税人应当按照《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定如实开具发票。湖北省小规模增值税纳税人享受上述免征增值税政策的,在开具普通增值税发票时,正确的方法是在税率或征收率栏中填写免税字样。今后,纳税人应当按照上述规定开具普通增值税发票。需要特别提醒的是,上述复工复业增值税政策实施期满后,湖北省小规模增值税纳税人可继续享受月销售额不足10万元的优惠政策。此时,由于纳税人不知道月初开具发票时销售额是否会超过金额,是否可以享受免税政策,因此增值税普通发票应按正确的征收率开具。

4、纳税人提供生活服务取得的收入免征增值税。相应的进项税能否继续扣除?如果需要转让,应该如何计算?

1、《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条和《关于全面推进营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定,免征增值税项目的进项税额不得从销项税额中扣除。因此,纳税人免征增值税收入对应的进项税额不得扣除,需要转让。2、免征增值税收入对应的进项税转让金额按以下方法计算:《增值税暂行条例实施细则》第二十六条和《营业税改征增值税试点实施办法》第二十九条规定:无法划分的进项税按免征增值税销售额占总销售额的比例计算转出。不可抵扣的进项税=当月不能划分的全部进项税×当月免税项目销售总额为非增值税应税劳务营业额÷当月总销售额和总营业额5、在实际实施中,由于月度购销不平衡,进项税转出按规定公式计算,进项税不可抵扣。我们应该如何处理这一点?由于纳税人月度购销不平衡,按规定公式计算进项税不可抵扣,税务征收机关可以采取年度清算的方式,也就是说,年底根据当年的相关数据计算当年不可抵扣的进项税额,调整月度计算的数据(来自国家税务总局的官方答复)。六、纳税人提供免征生活服务增值税政策需要提供哪些信息?纳税人可以直接享受免征增值税政策,无需提供任何信息。纳税人需要注意的是,免征增值税收入和税收收入必须单独计算。如果不能单独计算不同的收入,则不享受免征增值税的政策。七、纳税人提供免征增值税的生活服务是长期政策吗?免征生活服务增值税是政府在疫情期间使用税收工具对提供民生服务的企业的一种支持。这是一项特殊时期的临时政策,自2020年1月1日起生效。目前的政策截止到2020年12月31日。▎本文来源:税来税往,会计说等;如需转载,请注明上述信息。

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文章标签: 小规模纳税人免征增值税 享受免征增值税的优惠政策

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