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今天,高新技术企业得到了国家的支持,因为科技企业的发展可以促进国民经济的发展,所以国家相关法律更支持科技企业的发展。然而,无论什么企业都需要依法纳税。科技企业也需要纳税,因此科技企业的工作也更为重要,这将影响科技企业的合理发展。那么,高新技术企业是如何进行税收规划的呢?
一、高新技术企业税收政策
1.高新技术企业所得税优惠政策
国家需要支持的高新技术企业,减税15%;
2.加计扣除研发费用
企业为获得创新、创意、突破性产品而发生的相关费用,可按规定税前扣除;
3.增值税即征即退
增值税一般纳税人销售自行开发的软件产品,按照13%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策;
在考虑税收筹划时,高新技术企业基本上是结合自身业务充分合理地利用现有的税收优惠政策。不论是15%的企业所得税税率、研发费用加计扣除还是增值税即征即退对于企业来说都是非常优惠的政策。
案例背景
以增值税为例:
A公司是一家高科技企业,销售综合软硬件解决方案,年收入2亿元,基本无进项;
应缴纳增值税:2亿*13%=2600万元;
税收筹划方案:
A公司将业务分为两家公司,一家贸易公司A,一家软件公司B,B作为研究中心,以使用权模式开发软件1.51亿元卖给A,A公司整合软件等硬件,以2亿元卖给最终客户。
在这里,B享受即征即退政策,缴纳增值税1.5亿X3%=450甲方公司缴纳的增值税为(2亿-1.5亿)X13%=650万。
集团缴纳的增值税总额为1100万,税负总额为5.5%。
税收筹划后,减税率高达57.7%。
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