业务招待费的进项税是否可以抵扣进项
业务招待费的进项税不可以抵扣进项。
根据国税总局关于营改增的规定,业务招待费属于个人消费,不得抵扣进项税额,所以销售企业取得业务招待费增值税发票是不能抵扣进项税额的。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5‰。
扩展问题一:
业务招待费的进项税额是否可以抵扣
你好,业务招待费的进项税额不可以抵扣。
扩展问题二:
业务招待的进项税额不可以抵扣,那招待客户的住宿费发票的进项税额可以抵扣吗?
你好,也是不可以抵扣的
可以抵扣吧?这是差旅费。
你好,用于招待客户的不可以抵扣
那老师,这个符合增值税进项税jinx项税额不能抵扣的哪一条呢?
你好,你可以看增值税对业务招待支出抵扣的规定这个是不能抵扣的
业务招待费属于非增值税应税项,s所以不能抵扣哈
那可以入到职工福利里吗?按照xinzi总额的14%来扣除
你好,用于职工福利,业务招待的进项都是不能抵扣的
是的,我的意思是入职工福利,keyi全额扣除在不超过薪资的14%的11情况下
你好,福利费用可以按不超过薪资的14%的11情况下扣除但是不可以抵扣销项税额的
借:管理费~业务招待费10000应交税费~进项税额1700贷:银存11700
进项税额转出的分录怎么做呢?
你好借;管理费~业务招待费贷;应交税费(进项税额转出)1700
那月末还要把进项税额转出转到wei交增值税里吗?
分录怎么做啊
你好,需要的借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷;应交税费-未交增值税借;应交税费-未交增值税贷;银行存款
好的,那到时候报税的话还要在lim项税额转出那栏里填写数据哈?
你好,是的,需要做进项税额转出申报的
那买的海参有16万,可不可以不ren正了呢
你好,具体用途是用于哪个方面?
招待用
你好,可以不认证,或者认证了做进项税额转出
嗯嗯,好的
祝你学习愉快,工作顺利!希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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