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红字发票的申报就有那么难吗

时间:2022-05-11 22:26来源:互联网整理    作者:南宁友仔朱

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这篇文章知识点为您总结归纳如下:红发票较多怎么申报、开红字发票有什么影响吗

红字发票的申报就有那么难吗

红字发票的申报就有那么难吗?首先在我理解,红字不就是冲减收入,冲减税金嘛,你比如说一般纳税人经常会有开错发票,退货等需要开具红字发票的情况。二哥税税念公司2021年8月因为退货开具了一张红字发票,金额-100000,税额-13000。假设公司当月没有开具任何其他正数发票,当月也没有抵扣进项税,前期留抵税额10000。那么这张红字的专票的本质是什么?就是因为退货,这个销售行为取消了,原来缴纳的13000的销项税要退回来。那么我们申报时候当然按照红字发票直接填写负值。附表1填写负数值。主表自动生成注意,这里销项税是负数,按理说负数应该退还,但是一般我们都是增加期末留抵税额,留做后期抵扣,所以从表中你看到,期末留抵税额在上期留抵税额10000的基础上增加了这张红字发票的税款,变成了23000。所以,你前期这种红字发票是缴纳过增值税的,那自然就要退税,实际中变成留抵税款,也相当于是退还(抵扣的方式,抵减后期产生的增值税)。那么如果你以前本身没交过增值税,比如你是一笔免税业务呢,自然也不存在退还或者抵的。比如二哥税税念公司2021年8月开具了一张红字发票,该货物免税业务,金额-100000,税额-0。假设公司当月没有开具任何其他正数发票,当月也没有抵扣进项税,前期留抵税额10000。这种情况,免税业务前面本身没有交税,所以负数申报不会影响留抵税额等信息,就是冲减了销售额。那么如果是简易计税的呢,简易计税是直接按照销售额计税增值税,是相对独立的存在,一般纳税人简易计税当期发生多少就交了多少增值税,不参与一般计税的抵扣。二哥税税念二哥税税念公司2021年8月开具了一张红字发票,简易计税,征收率5%,金额-100000,税额-5000。假设公司当月没有开具任何其他正数发票,当月也没有抵扣进项税,前期留抵税额10000。附表1按照红字发票填写。主表填写:因为简易计税不存在期末留抵,所以如果红字,那就会形成期末应退税额,比如本案例就是这种情况,期末应退5000,只不过在实际工作中,我们可能先留在申报表上,待后期有新增的应纳税额,再进行抵。方法很简单,但是实操中,拦路虎是什么?拦路虎就是填负数有可能会出现异常比对,申报无法比对通的情况。其实这个时候也不用担心,只要情况无误,数据没问题,那么方法就是要么大厅申报,要么比对异常后提交申报申请远程异常比对申请,通过后解锁税盘即可。参考流程:增值税申报比对异常无法清卡不要怕,网上轻松解锁当然,具体怎么操作各地也所差异,大家可以留言交流你是怎么处理的?系统学习申报最好下载最新申报表和填表说明来看下载方式联系二哥税税念发消息:2021增值税如图所示:

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文章标签: 个人所得税

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