用友t3反结账的操作步骤
进入软件,打开总账系统模块,总账-期末-结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”再“取消审核”。就可以去修改凭证了。
扩展问题一:
用友t3从填制凭证到结账,操作步骤能写下吗,还有反结账操作步骤
填制凭证-审核-记账-结转损益-审核-记账-结账
已经结完账,发现凭证有错要修改,如何反结账操作
按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码
扩展问题二:
用友t3年结操作步骤
首先,要到进入财务软件,才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。(一般总账模块显示12月结就可以了做年结了)在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以防止年结中出现错误丢失数据,同时也可以在做年结出错时回复数据,修改数据后二次都年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套然后退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2015,登陆软件。找到年度帐——建立。创建成功了之后,然后要退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建那个新年度了,然后登录。在年度帐下面——结转上年的数据,首先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。结转完成后,要登录到T3软件,”。总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账。同时也要把期初对比上一年的12余额表。如果发现年结出错了,就要找到那个地方出问题,然后可以回复以前的备份帐套,重新按照上面的操作做二次年结。这也是年结前备份的原因。
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